项目概况 内部控制评价及经济活动风险评估专项委托工作采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2024-04-07 09:30(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:1100002****200077627-XM001 项目名称:内部控制评价及经济活动风险评估专项委托工作 采购方式:竞争性磋商 预算金额:65 万元(人民币) 最****限价:65 万元(人民币) 采购需求:包号标的名称采购包预算金额(万元)数量简要技术需求或服务要求01内部控制评价及经济活动风险评估401通过对本级行政及所属预算事业单位单位层面和业务层面内部控制风险收集、风险识别和评估,评价单位内部控制设计和运行状况,结合内部审计监督检查发现的问题,提出风险应对策略建议,提****单位防范经济活动风险的能力;夯实单位内部控制建设工作基础,确定下一步单位完善内部控制管理重点工作;实现以评价促执行、以评价促完善的工作目标,确保单位内部控制体系持续有效运行并不断完善。具体内容详见****第四章采购需求。02内部控制体系完善251为保证行政事业单位经济活动合法合规、资产安全有效使用、财务信息真实完整,有效...
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